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企业研发费用:多个研发项目调整后的其他相关费用限额计算方法与

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-11浏览数量:

我是一家研发公司同时有多个研发项目,现按照调整后的其他相关费用限额计算方法与调整前有何区别?按现行政策规定,其他相关费用采取限额管理方式,不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。国家税务总局2015年第97号公告明确按每一项目分别计算其他相关费用限额,对于有多个研发项目的企业,其有的研发项目其他相关费用占比不到10%,有的超过10%,不同研发项目的限额不能调剂使用。为进一步减轻企业负担、方便计算,...

企业研发费用:符合研发费用加计扣除优惠政策申报时需准备哪些资

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-11浏览数量:

我是一家医药研发企业,符合研发费用加计扣除优惠政策,10月申报时需准备哪些资料?根据《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2021年第28号)企业享受此项优惠实行“真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查”方式,依据实际发生的研发费用支出,按税收政策规定在预缴申报表中直接填写前三季度的加计扣除金额,准备前三季度的研发支出辅助账和《研发费用加计扣除优...

企业研发费用:企业自行设计研发支出辅助账样式上有什么要求?

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-11浏览数量:

国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2021年第28号)中提到企业自行设计研发支出辅助账,样式上有什么要求?企业自行设计的研发支出辅助账样式,应当包括2021版研发支出辅助账样式所列数据项,且逻辑关系一致,能准确归集允许加计扣除的研发费用。我是一家研发企业,可以在10月申报期享受研发费用加计扣除的优惠政策,请问应当如何计算可以加计扣除的其他相关费用?根据...

企业研发费用:享受研发费用加计扣除的优惠政策如何计算可以加计

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-11浏览数量:

我是一家研发企业,可以在10月申报期享受研发费用加计扣除的优惠政策,请问应当如何计算可以加计扣除的其他相关费用?根据《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2021年第28号)规定:“三、关于其他相关费用限额计算的问题(一)企业在一个纳税年度内同时开展多项研发活动的,由原来按照每一研发项目分别计算“其他相关费用”限额,改为统一计算全部研发项目“其他相关费用...

发票问答:作废增值税专用发票需满足哪些条件?

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-11浏览数量:

作废增值税专用发票需满足哪些条件?根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)规定,同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:(1) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(2) 销售方未抄税并且未记账;(3) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”“专用发票代码、号码认证不符”。自开增值税专用发票或者由税务机关代开...

发票问答:代开的增值税专用发票开具红字专用发票的情形该如何处

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-11浏览数量:

自开增值税专用发票或者由税务机关代开的增值税专用发票,发生需要开具红字专用发票的情形该如何处理?根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定:第一条 增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处...

发票问答:增值税电子专用发票如何开具对应的红字发票?

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-11浏览数量:

增值税电子专用发票开具有误能否作废?如何开具对应的红字发票?增值税电子专用发票的载体由税务机关监制的增值税纸质专用发票转变为符合税务机关规定格式的电子文件,一旦开具无法作废。如发生开票有误的情形,可以按照《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》(国家税务总局公告2020年第22号)第七条的规定,先开具红字电子专票进行冲回,再按照正确的金额重新开具一张蓝字电子专票即可...

发票问答:增值税专用发票丢失了其中一联该如何处理?

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-11浏览数量:

增值税专用发票在邮寄过程中同时丢失了发票联和抵扣联,或者只丢失了其中一联该如何处理?根据《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)规定,纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一...

涉农增值税:一般纳税人生产销售其他货物服进项税额

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-08浏览数量:

我公司是增值税一般纳税人,购进的农产品既用于生产13%税率的货物又用于生产销售其他货物服务,且未分别核算,请问可以按照10%的扣除率计算进项税额吗?不可以。按照《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)规定的原则,纳税人购进农产品既用于生产13%税率货物又用于生产销售其他货物服务的,需要分别核算。未分别核算的,统一以增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书上注明...

涉农增值税:一般纳税人企业取得的免税普票可以按计算抵扣进项吗

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-08浏览数量:

是一家经营蔬果批发的一般纳税人企业,从农户手中收购时取得的免税普票可以按计算抵扣进项吗?根据《财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条第四款规定,纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。我公司从一家小规模纳税人公司收购农产品用于生产13%税率的货物,并取得对方开具的增值税专用发票...

涉农增值税:小规模纳税人公司收购农产品计算进项税额

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-08浏览数量:

我公司从一家小规模纳税人公司收购农产品用于生产13%税率的货物,并取得对方开具的增值税专用发票,请问可以按10%的扣除率计算进项税额吗?可以。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定,纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。你公司从小规模纳税人购进农产品取得的3%征收率的...

涉农增值税:销售自产的农产品给企业需要缴纳增值税吗?

所属栏目:网站新闻时间:2022-03-08浏览数量:

我是直接从事蔬菜种植的个体工商户,销售自产的农产品给企业,需要缴纳增值税吗?不需要,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,下列项目免征增值税:(一)农业生产者销售的自产农产品。根据《财政部国家税务总局关于印发〈农业产品征税范围注释〉的通知》(财税字〔1995〕52号)规定:“一、……‘农业生产者销售的自产农业产品’,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产...

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